海洋研究所召开2023年度内部审计工作启动会
7月11日,海洋所组织召开内部审计2022年度通报会暨2023年度启动会,被审计研究组组长、科研财务助理和2023年内部审计工作组成员等共30余人参加会议。党委副书记、纪委书记毕伟出席会议并讲话。会议由监督审计处处长展翔天主持。
会议传达通报了我院内部审计工作要求及发现的典型共性问题,通报了研究所2022年度内部审计发现的典型问题,部署了2023年度内部审计工作任务。与会人员还就兼职管理、经费支出审批、科研财务助理培训、资产采购等方面的问题进行了深入的研讨和交流。
根据2023年度海洋所内部审计工作计划,海洋所成立了由监督审计处、财务处、科研处、人事处和资产处等部门骨干人员组成的审计工作组,将对6个课题组开展科研经济业务真实性合法性审计,审计期间为2021年1月至2022年12月;将对财务处开展管理部门审计,对公务接待费和办公费等开展重点领域的专项审计。
毕伟在讲话中强调,要充分认识内部审计工作的重要性,深刻领悟内部审计是确保科研经济业务符合国家财经纪律和财经法规、提升科研经费使用效能的重要手段,也是提升研究所管理水平的有效方法;要对内部审计发现的问题“举一反三”,系统梳理总结、分析共性问题,不断提升内控水平,加强制度建设,防范化解科研风险。审计工作组要严格按照纪律要求和工作分工,切实发挥专业知识技能,做深做实内部审计工作,通过“以审代训”,提高工作能力和管理水平,在实践中提升业务能力,不断推进内审工作规范运行,开展高效监督,推动创新发展。
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