海洋所召开2024年度内部审计情况通报会
10月9日及11日,海洋所分别组织召开2024年度内部审计情况通报会,对研究所组织开展的因公出国(境)专项经费和海洋科学综合考察船运行管理中心经费使用情况内部审计的有关情况进行通报。党委副书记、纪委书记毕伟出席会议并作总结讲话,相关部门负责人、工作人员以及内部审计组相关人员参加会议。
监督审计处首先对内部审计过程中发现的制度建设、经费报销、过程管理等问题进行了详细通报,并提供了具体的整改建议。与会人员逐项就审计问题进行了深入的讨论和交流,共同探讨解决方案,明确责任分工,为后续的整改工作奠定了坚实的基础。
毕伟在讲话中强调,内部审计不仅是对过去工作的“体检”,更是对未来工作的指导。各部门要认真对待审计发现的问题,严格按照规定进行整改,确保类似问题不再发生,提升审计整改“后半篇文章”的质效。同时,要以此次审计为契机,剖析深层次原因,查缺补漏,举一反三,推动各方面制度更加健全完善、衔接配套,以有力有效的整改提升提高制度执行力,实现“整改一个问题、规范一个方面管理”的良好成效。
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